3月27日上午,学校审计委员会2025年度审计工作会议在竞勤楼三楼会议室召开。学校领导周震、苏晓军、李晓延、马建荣、李强、黄文娟以及党政办公室(审计处)、监察专员办公室、组织人事部、计划财务处、资产管理处、发展规划部负责人参加会议。会议由学校党委副书记苏晓军主持。

会议现场
会上,党政办公室(审计处)处负责人胡海林作了学校2024年度审计工作报告,汇报了2025年度审计工作计划,通报了2024年11名中层领导干部经济责任审计情况。党政办公室(审计处)副处长何帆汇报了上一轮12名中层领导干部经济责任审计发现问题整改情况,经会议审议同意对上述审计发现问题予以销号。
校长周震充分肯定了学校2024年审计工作在制度建设、重点领域监督、审计问题揭示和审计整改落实方面取得的成效以及在推进学校“三大改革任务”中发挥的重要作用,就进一步做好2025年审计工作,提出了四点工作要求:一是进一步健全完善审计委员会运行机制。强化审计委员会办公室枢纽作用,聚焦机制建设、运转保障、执行监督核心职能,优化审计流程,加强部门协同,确保重点任务有效落地。二是要进一步实现审计监督形式与内容、数量与质量的辩证统一。广度上实现应审尽审、动态覆盖,消除监督盲区;精度上聚焦关键领域,以点带面提升监督效能;深度上深挖突出问题,形成实质性震慑,为决策执行保驾护航。三是要进一步推动审计成果权威高效运用。构建"个人-部门-跨领域"差异化结果应用体系,强化整改责任落实,严把整改销号关,推动审计成果转化为规范管理、风险防控、治理优化、改革发展的实际效能。四是要进一步压实主管部门审批责任,实现审批效能的全面提升。以审计为契机系统梳理审批环节,破解流程堵点,建立权责明晰、协同高效、监管闭环的审批机制,通过责任压实与流程再造,全面提升审批效能。
最后,苏晓军副书记在总结讲话时强调,要锚定新时代审计工作的目标与任务,以清晰的认知和坚定的决心,推动审计事业行稳致远。一是要统一思想,持续推动内部审计工作的强化与优化。要明确岗位职责,通过常态化学习、高效落实与及时整改,精准把握审计工作新思想、新理念,借助高质量的内部审计工作,为学校迈向高质量发展的新征程提供有力保障。二是要把握工作重点,抓住学校风险隐患关键环节。要聚焦重点领域和关键环节,紧密围绕学校大局,科学合理制定审计工作计划,规范审计工作流程,始终坚持问题导向、目标导向、结果导向,积极拓展审计监督的广度和深度,更好实现审计全覆盖。三是要狠抓整改落实,做好审计整改“后半篇文章”。要从源头入手,深入分析产生问题的体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞,查找阻碍改革发展的深层次原因,制定针对性强、全面、细化的整改措施,建立长效机制,杜绝屡审屡犯,不断增强管理和防控风险能力。要加强审计整改跟踪检查,强化贯通协同,构建齐抓共管的审计整改工作格局。
本次审计工作会议为学校新一年审计工作锚定了方向,学校将以更扎实的举措、更创新的思维,持续深化审计监督效能,为学校高质量发展保驾护航。
文/图:何帆/孙楠 编辑:高峰